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2022年度洞口县妇女联合会部门

 


第一部分 洞口县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、国有资本经营预算收入支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 洞口县妇女联合会概况


 

一、部门职责

(一)指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(三)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,指导和推动全县妇女参与扶贫、乡村振兴、生态环境建设、城乡岗位建功和“文明家庭”创建,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(四)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(五)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(六)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(七)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(八)负责与社会各族各界妇女的联络,与工商联和团体会员之间的联系。

(九)承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

洞口县妇女联合会内设机构包括:本部门共有编制人数6人,实有人数8人,其中在职5人,退休3人。内设股室3个(含0个副科级单位),分别为办公室、权益部、组宣部。

(二)决算单位构成

洞口县妇女联合会无下属单位,因此,洞口县妇女联合会2022年单位决算即洞口县妇女联合会本级。



第二部分 2022年度部门决算表



收入支出决算总表





公开01表

部门:洞口县妇女联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

126.37

一、一般公共服务支出

32

114.12

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

5.60


9


九、卫生健康支出

40

2.66


10


十、节能环保支出

41


11


十一、城乡社区支出

42


12


十二、农林水支出

43


13


十三、交通运输支出

44


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45


15


十五、商业服务业等支出

46


16


十六、金融支出

47


17


十七、援助其他地区支出

48


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49


19


十九、住房保障支出

50

3.99


20


二十、粮油物资储备支出

51


21


二十一、国有资本经营预算支出

52


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53


23


二十三、其他支出

54


24


二十四、债务还本支出

55


25


二十五、债务付息支出

56


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

126.37

本年支出合计

58

126.37

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60


30



61


总计

31

126.37

总计

62

126.37

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02表

部门:洞口县妇女联合会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

126.37

126.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

114.12

114.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

114.12

114.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

80.17

80.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012903

机关服务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

20.01

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.10

0.10

0.00?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�p>

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表









公开03表

部门:洞口县妇女联合会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

126.37

126.37

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

114.12

114.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

114.12

114.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

80.17

80.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2012903

机关服务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

20.01

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:洞口县妇女联合会

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

126.37

一、一般公共服务支出

33

114.12

114.12

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

5.60

5.60

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

2.66

2.66

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

3.99

3.99

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

126.37

本年支出合计

59

126.37

126.37

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29


61





政府性基金预算财政拨款

30


62





国有资本经营预算财政拨款

31


63





总计

32

126.37

总计

64

126.37

126.37

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:洞口县妇女联合会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

126.37

126.37

0.00

201

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�r-top:1px solid #666;width:33.67609254498715%;' >

一般公共服务支出

114.12

114.12

0.00

20129

群众团体事务

114.12

114.12

0.00

2012901

行政运行

80.17

80.17

0.00

2012902

一般行政管理事务

4.93

4.93

0.00

2012903

机关服务

9.00

9.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

20.01

20.01

0.00

208

社会保障和就业支出

5.60

5.60

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.26

5.26

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

5.26

5.26

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.35

0.35

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

210

卫生健康支出

2.66

2.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.66

2.66

0.00

2101101

行政单位医疗

2.66

2.66

0.00

221

住房保障支出

3.99

3.99

0.00

22102

住房改革支出

3.99

3.99

0.00

2210201

住房公积金

3.99

3.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:洞口县妇女联合会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

66.23

302

商品和服务支出

59.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

19.26

30201

办公费

3.92

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

11.78

30202

印刷费

15.53

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

21.19

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.46

30206

电费

0.20

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.08

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.60

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.30

30211

差旅费

4.15

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

4.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.30

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.05

30214

租赁费

0.14

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.29

30215

会议费

1.44

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.12

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.13

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.29

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.29

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

10.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.94

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

3.73




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

16.88




人员经费合计

66.51

公用经费合计

59.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:洞口县妇女联合会


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:洞口县妇女联合会


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:洞口县妇女联合会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计126.37万元含年初结转和结余资金0万元。与上一年度相比,收入总计增加0.01万元,增长0.01%。主要原因是人员工资的普调

支出总计126.37万元含年初结转和结余资金0万元,与上一年度相比增加0.01万元,增长0.01%。主要原因是人员工资的普调

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计126.37万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入126.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�n style="text-indent:32pt;font-family:宋体;font-size:16pt;">万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.37万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出126.37万元,占100%项目支出0万元,占0%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计126.37万元含年初财政拨款结转和结余资金0。与上一年度相比,财政拨款收入总计增加0.01万元,增长0.01%。主要原因是人员工资的普调

2022年度财政拨款支出总计126.37万元含年末财政拨款结转和结余资金0万元。与上一年度相比增加0.01万元,增长0.01%。主要原因是人员工资的普调

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出126.37万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加0.01万元,增长0.01%。主要是因为人员工资的普调

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出126.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出114.12万元,占90.31%;社会保障和就业支出5.6万元,占4.43%;卫生健康支出2.66万元,占2.1%;住房保障支出3.99万元,占3.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为76.98万元,支出决算数为126.37万元,完成年初预算的164.16%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为64.51万元,支出决算为80.17万元,完成年初预算的124.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员工资普调、活动经费增加等正常运转支出增加引起行政运行支出增加

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.93万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算了行政运行支出,困境妇女儿童慰问支出增加引起一般行政管理事务支出增加

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关机构事务支出增加

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.01万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:妇女事业发展支出增加引起一般行政管理事务支出增加

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为5.33万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员的调整引起社保支出的减少

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.38万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的63.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员的调整引起社保支出的减少

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出126.37万元,其中:

人员经费66.51万元,占基本支出的52.63%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费59.86万元,占基本支出的47.37%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是与上年支出安排未发生变化。

公务接待费支出预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.01万元,增长8.33%,增长的主要原因是各项检查工作的增加

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平,主要原因是与上年支出安排未发生变化

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平,主要原因是与上年支出安排未发生变化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.13万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.13万元,全年共接待来访团组6个、来宾45人次,主要是各项检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,洞口县妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洞口县妇女联合会2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

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九、国有资本经营预算收入支出决算情况

洞口县妇女联合会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�dent:32pt;font-size:16pt;font-family:KaiTi_GB2312;">

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、关于机关运行经费支出说明

洞口县妇女联合会2022年度机关运行经费支出59.86万元,比年初预算数增加52.45万元,增长708%。主要原因是:妇女事业发展经费增加引起机关运行经费增长

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费1.44万元,用于召开全县妇女工作会议、两癌免费检查培训会议,人数240人,内容为全县妇女工作会议、两癌免费检查培训会、基层干部能力建设培训会议;开支培训费0.12万元,用于开展基层妇联干部能力建设培训班培训,人数120人,内容为十九大十九届历次全会精神培训未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元

十二、关于政府采购支出说明

洞口县妇女联合会2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202212月31日,洞口县妇女联合会共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。




第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

洞口县妇联2022年整体支出绩效自评报告.doc



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